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铜川交警支队2013年度部门决算及“三公”经费支出情况

2014-12-09 15:32:31  发布者:admin 来源于:铜川交警  

铜川市公安局交警支队2013年度部门决算及“三公”经费支出情况
 


一、铜川市公安局交警支队概况
1、铜川市公安局交通警察支队(铜川市公安局公路巡逻民警支队)是市公安局的直属单位,是全市公安交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是:
(一)、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市公安交通管理的政策及规章制度,指导、检查、监督全市交通管理业务工作。
(二)、负责全市交通警察队伍的教育、培训、训练和管理工作以及开展精神文明建设、“立功创模”活动,组织、指导公安交通警察队伍的警务督察、纪检监察工作。
(三)、负责全市交通安全教育、交通法律法规宣传,交通指挥,维护交通秩序;负责交通事故处理、全市道路安全紧急突发事件处置工作。
(四)、负责全市车辆、驾驶员的管理和发牌发证等工作。
(五)、完成市政府和上级公安机关交办的其他工作。
市交警支队为县级建制,本级及下属单位经费保障为财政全额预算,分别为财务独立核算单位。全部全面实行了铜川市国库集中支付系统、账务管理系统、非税收入管理系统及固定资产管理系统的电算化管理机制。单位本级、下属一大队、二大队、三大队及高交大队规费及罚没收入均直接上缴国库。经费拨付途径为市财政直接给各个单位国库集中支付系统上划指标。
2、铜川市公安局交通警察支队的决算单位构成
纳入铜川市公安局交通警察支队2013年度决算范围的行政单位5个。
二、铜川市公安局交警支队2013年度部门决算表
1、收支决算总表
铜川市公安局交通警察支队年度收支决算总表
单位:万元
收          入 支          出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 6455.37 一、基本支出 13 4021.35
二、上级补助收入 2       工资福利支出 14 1592.48
三、事业收入 3       对个人和家庭的补助 15 565.42
四、经营收入 4   商品和服务支出 16 1841.68
五、附属单位上缴收入 5   其他资本支出 17 21.77
六、其他收入 6 333.02 二、项目支出 18 1869.56
  7   三、经营支出 19  
  8   四、对附属单位补助支出 20  
本年收入合计 9 6788.39 本年支出合计 21 5890.91
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 22  
上年结转和结余 11 3108.63 年末结转和结余 23 4006.11
收入合计 12 9897.02 支出合计 24 9897.02
 
2、公共预算财政拨款支出决算表
铜川市公安局交通警察支队
2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合       计 5446 3881.44 1564.56
204 公安 5368.25 3803.69 1564.56
2040201 行政运行 2150.14 2150.14  
2040212 道路交通管理 3171.09 1606.53 1564.56
2040299 其他公安支出 47.02 47.02  
208 社会保障就业 24.71 24.71  
20808 抚恤 24.71 24.71  
2080801 死亡抚恤 24.71 24.71  
210 医疗卫生 25.54 25.54  
21005 医疗保障 25.54 25.54  
2100501 行政单位医疗 25.54 25.54  
229 其他支出 27.5 27.5  
22999 其他支出 27.5 27.5  
2299901 其他支出 27.5 27.5  
 
3、“三公”经费支出表
铜川市公安局交通警察支队
2013年度“三公”经费支出表
单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
174.13 0 122.6 122.6 0 51.53
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况: 2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及保有情况: 2013年度本单位及下属单位未购置公务用车辆;年末公务用车保有量104辆。(其中包含执勤车、电瓶车及警用摩托)
3、公务接待有关情况:2013年度公务接待累计417余批次,公务接待累计3665余人。
三、铜川市公安局交警支队2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6788.39万元。包括:财政预算拨款6455.37万元,其他收入333.02万元。
2、支出总计5890.91万元。包括:
(1)基本支出4021.35万元,其中:工资福利支出1592.48万元,商品与服务支出1841.68万元,对个人和家庭补助565.42万元。
(2)项目支出1869.56万元,其中:商品与服务支出871.16万元,其他资本性支出998.4万元。
3、年末结转和结余4006.11万元,主要有待建未完项目。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2013年交警支队公共预算财政拨款支出合计5446万元,其中:基本支出3881.44万元;项目支出1564.56万元。一般财政拨款年末结余3187.64万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。                             
 单位:万元
支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 5446 3881.44 1564.56
2040201 行政运行 2150.14 2150.14  
2040212 道路交通管理 3171.09 1606.53 1564.56
2040299 其他公安支出 47.02 47.02  
2080801 死亡抚恤 24.71 24.71  
2100501 行政单位医疗 25.54 25.54  
2299901 其他支出 27.5 27.5  
 
 
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
 2013 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出174.13   万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费122.6万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费122.6万元),公务接待费51.53万元。具体说明如下:
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费122.6万元,主要用于单位公务用车燃料费维修费保险费等项支出。   
3、公务接待费51.53万元,主要用于单位上级部门调研,检查来访人员接待、业务接待及特勤用餐等事项。

 

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